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中国企业内部控制建设征文集选 : 2011年 by 财政部会计司,证监会会计部,中国会计报编, 财政部会计司, 证监会会计部, 中国会计报编, 中国会计报编辑部, Zheng jian kui, Zhong guo kuai ji bao bian ji bu, 财政部, 证监会, 财政部会计司, 证监会会计部, 中国会计报编, 财政部, 证监会, 中国会计报 is a book available to read on EtoBox.
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1 (p1): 打造“六位一体”在线闭环内控体系&大唐国际发电股份有限公司 5 (p2): 加强内部控制建设,推进全面风险管理&上海汽车集团股份有限公司 12 (p3): 内部控制:制度抑或职能&暨南大学管理学院会计系 白华 19 (p4): 两步三维ABC风险等级评定法在大型集团公司内控评价中的应用研究&中国电信集团公司审计部 孙明成 黄孝文 25 (p5): 2010年湖北省上市高新技术企业内控披露的统计分析&中南财经政法大学会计学院 李成云 34 (p6): 基于风险管理的企业内部控制,实现内部管理的提升&南车成都机车车辆有限公司审计风险部 沈德成 43 (p7): ERP环境下财务内控体系研究与应用&安徽省电力公司 汪争贤 55 (p8): 立足科学管控,推进管理创新,全面实施“六统一、五集中”财务集约化管理&国家电网公司 60 (p9): 构建科学的内控评价体系,有效实施内部控制&中国石油化工股份有限公司财务部 范瑞 78 (p10): 切实做好内控评价,努力完善公司治理&中国工商银行内部审计局 86 (p11): 商业银行内部控制自我评价体系的构建——基于中信银行的思考&中信银行合规审计部课题组 92 (p12): 大秦铁路股份有限公司内部控制体系建设研究&太原铁路局财务处 师永 杜玉生 大秦铁路股份有限公司 温敬 山西财经大学 王玉兰 98 (p13): 做中国企业内部控制体系建设的探索者——主板上市公司内控试点企业中集集团一席谈&中集集团审计监察部 105 (p14): 柳工股份的内控探索之路&广西柳工机械股份有限公司审计监察部 何芳 111 (p15): 浅谈以内控执行力为核心的“一岗一单”责任制——基于华能国际内控体系建设实践&华能国际财务部 周春芳 118 (p16): 基于内部控制的大型煤炭企业财务风险防控指标体系建设&国投新集能源股份有限公司 戴斐 朱翠玲 125 (p17): 穿行测试在应用中的误区及改进&财政部驻浙江省财政监察专员办事处三处 刘硕 130 (p18): 企业内部控制评价问题探析&衡水市财政局企业内控评价研究课题组 137 (p19): 加强工程建设内控管理,实施固定资产投资项目“双闭环”管理模式&中国联合网络通信有限公司海南省分公司 林铭 148 (p20): 风险导向的内部控制设计方法探讨&上海柴油机股份有限公司 吴燕 162 (p21): 基于信息视角的证券公司投资咨询业务内控模式&长城证券有限责任公司合规管理部 王黎东 169 (p22): 强化内部控制管理 聚焦企业效益提升&中国联合网络通信有限公司广西分公司 沈丹 杨军 178 (p23): 基于“3+1”模式的内控体系建设&一汽轿车股份有限公司 186 (p24): 固基础,重推广,勤沟通,持续提升内部控制管理水平&重庆市电力公司财务资产部 193 (
- Author
- 财政部会计司,证监会会计部,中国会计报编, 财政部会计司, 证监会会计部, 中国会计报编, 中国会计报编辑部, Zheng jian kui, Zhong guo kuai ji bao bian ji bu, 财政部, 证监会, 财政部会计司, 证监会会计部, 中国会计报编, 财政部, 证监会, 中国会计报
- Publisher
- 北京:经济科学出版社
- Published
- 2012
- Language
- ZH
- ISBN
- 9787514117301