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2006年度注册会计师全国统一考试辅导教材 审计 by 中国注册会计师协会编, Zhong guo zhu ce kuai ji shi xie hui, 中国注册会计师协会编, 中国注册会计师协会 is a book available to read on EtoBox.
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1 (p0-1): 第一章 注册会计师审计概论 1 (p0-2): 第一节 注册会计师审计的起源与发展 5 (p0-3): 第二节 注册会计师审计的基本概念 8 (p0-4): 第三节 注册会计师审计与其他审计的关系 11 (p0-5): 第二章 注册会计师管理 11 (p0-6): 第一节 注册会计师考试与注册登记 12 (p0-7): 第二节 注册会计师业务范围 15 (p0-8): 第三节 会计师事务所 19 (p0-9): 第四节 注册会计师协会 22 (p0-10): 第一节 独立审计准则 22 (p0-11): 第三章 注册会计师职业规范体系 32 (p0-12): 第二节 质量控制准则 37 (p0-13): 第三节 职业道德准则 56 (p0-14): 第四节 职业后续教育准则 60 (p0-15): 第四章 注册会计师的法律责任 60 (p0-16): 第一节 注册会计师法律责任概述 71 (p0-17): 第二节 注册会计师如何避免法律诉讼 74 (p0-18): 第五章 审计目标与审计范围 74 (p0-19): 第一节 审计总目标 75 (p0-20): 第二节 审计具体目标及其确定 80 (p0-21): 第三节 审计过程与审计目标的实现 81 (p0-22): 第四节 审计业务约定书与审计范围 85 (p0-23): 第六章 审计证据与审计工作底稿 85 (p0-24): 第一节 审计证据 98 (p0-25): 第二节 审计工作底稿 105 (p0-26): 第七章 审计计划、重要性及审计风险 105 (p0-27): 第一节 审计计划 115 (p0-28): 第二节 审计重要性 123 (p0-29): 第三节 审计风险 127 (p0-30): 第四节 初步审计策略 131 (p0-31): 第八章 内部控制及其测试与评价 131 (p0-32): 第一节 内部控制的目标与要素 137 (p0-33): 第二节 了解与记录内部控制 142 (p0-34): 第三节 内部控制测试 148 (p0-35): 第四节 内部控制评价 150 (p0-36): 第五节 管理建议书 155 (p0-37): 第九章 审计测试中的抽样技术 155 (p0-38): 第一节 审计抽样概述 163 (p0-39): 第二节 控制测试中抽样技术的运用 168 (p0-40): 第三节 实质性测试中抽样技术的运用 173 (p0-41): 第十章 销售与收款循环审计 174 (p0-42): 第一节 销售与收款循环的特性 178 (p0-43): 第二节 内部控制测试和交易的实质性测试 187 (p0-44): 第三节 主营业务收入审计 191 (p0-45): 第四节 应收账款审计 196 (p0-46): 第五节 坏账准备审计 199 (p
- Author
- 中国注册会计师协会编, Zhong guo zhu ce kuai ji shi xie hui, 中国注册会计师协会编, 中国注册会计师协会
- Publisher
- 北京:经济科学出版社
- Published
- 2006
- Language
- ZH
- ISBN
- 9787505855779
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