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审计 by 财政部注册会计师考试委员会办公室编, 中国注册会计师协会编, 中国注册会计师协会 is a book available to read on EtoBox.
What is 审计 about?
1 (p0-1): 目录 1 (p0-2): 第一章 注册会计师审计概论 1 (p0-3): 第一节 注册会计师审计的起源与发展 5 (p0-4): 第二节 注册会计师审计的基本概念 8 (p0-5): 第三节 注册会计师审计与其他审计的关系 12 (p0-6): 第二章 注册会计师管理 12 (p0-7): 第一节 注册会计师考试与注册登记 15 (p0-8): 第二节 注册会计师业务范围 19 (p0-9): 第三节 会计师事务所 23 (p0-10): 第四节 注册会计师协会 24 (p0-11): 第五节 注册会计师行业的管理体制 33 (p0-12): 第三章 注册会计师职业规范体系 33 (p0-13): 第一节 独立审计准则 43 (p0-14): 第二节 质量控制准则 48 (p0-15): 第三节 职业道德准则 67 (p0-16): 第四节 职业后续教育准则 71 (p0-17): 第四章 注册会计师的法律责任 71 (p0-18): 第一节 注册会计师法律责任概述 81 (p0-19): 第二节 注册会计师如何避免法律诉讼 84 (p0-20): 第五章 审计目标与审计范围 84 (p0-21): 第一节 审计总目标 85 (p0-22): 第二节 审计具体目标及其确定 90 (p0-23): 第三节 审计过程与审计目标的实现 91 (p0-24): 第四节 审计业务约定书与审计范围 95 (p0-25): 第六章 审计证据与审计工作底稿 95 (p0-26): 第一节 审计证据 108 (p0-27): 第二节 审计工作底稿 115 (p0-28): 第七章 审计计划、重要性及审计风险 115 (p0-29): 第一节 审计计划 125 (p0-30): 第二节 审计重要性 133 (p0-31): 第三节 审计风险 137 (p0-32): 第四节 初步审计策略 141 (p0-33): 第一节 内部控制的目标与要素 141 (p0-34): 第八章 内部控制及其测试与评价 147 (p0-35): 第二节 了解与记录内部控制 152 (p0-36): 第三节 内部控制测试 158 (p0-37): 第四节 内部控制评价 160 (p0-38): 第五节 管理建议书 165 (p0-39): 第九章 审计测试中的抽样技术 165 (p0-40): 第一节 审计抽样概述 173 (p0-41): 第二节 控制测试中抽样技术的运用 178 (p0-42): 第三节 实质性测试中抽样技术的运用 183 (p0-43): 第十章 销售与收款循环审计 184 (p0-44): 第一节 销售与收款循环的特性 188 (p0-45): 第二节 内部控制测试和交易的实质性测试 197 (p0-46): 第三节 主营业务收入审计 201 (p0-47
- Author
- 财政部注册会计师考试委员会办公室编, 中国注册会计师协会编, 中国注册会计师协会
- Publisher
- 北京:经济科学出版社
- Published
- 2005
- Language
- ZH
- ISBN
- 9787900184092
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