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内部审计理论与实务 by 崔洪涛等编著, 崔洪涛 [and others] 编著, 崔洪涛, Hongtao Cui is a book available to read on EtoBox.
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1 (p0-1): 第一章 内部审计概述 1 (p0-2): 第一节 内部审计的产生和发展 7 (p0-3): 第二节 我国内部审计的特点 10 (p0-4): 第三节 内部审计的基本概念 18 (p0-5): 第四节 内部审计的分类 23 (p0-6): 复习思考题 24 (p0-7): 第二章 内部审计的组织机构人员和审计准则 24 (p0-8): 第一节 内部审计的组织机构 35 (p0-9): 第二节 内部审计人员 39 (p0-10): 第三节 内部审计标准 42 (p0-11): 复习思考题 43 (p0-12): 第三章 审计证据和审计依据 43 (p0-13): 第一节 审计证据的涵义 44 (p0-14): 第二节 审计证据的分类 48 (p0-15): 第三节 内部审计证据的取证原则 49 (p0-16): 第四节 审计证据的收集、鉴定和综合 53 (p0-17): 第五节 审计依据的涵义和种类 55 (p0-18): 第六节 内部审计依据的特点及其运用 58 (p0-19): 复习思考题 59 (p0-20): 第四章 审计方法及审计工作底稿 59 (p0-21): 第一节 内部财务审计的方法 68 (p0-22): 第二节 内部经济效益审计的方法 86 (p0-23): 第三节 内部审计工作底稿 96 (p0-24): 复习思考题 98 (p0-25): 第一节 内部审计工作计划的制定和审计项目的安排 98 (p0-26): 第五章 内部审计程序 99 (p0-27): 第二节 内部审计的准备阶段 101 (p0-28): 第三节 内部审计的实施阶段 104 (p0-29): 第四节 内部审计的终结阶段 107 (p0-30): 第五节 内部审计的后续审计阶段 107 (p0-31): 复习思考题 108 (p0-32): 第六章 内部审计质量控制 108 (p0-33): 第一节 内部审计质量控制概述 113 (p0-34): 第二节 内部审计质量控制内容 121 (p0-35): 第三节 内部审计质量控制及考评方法 127 (p0-36): 第四节 加强内部审计质量控制的主要途径 132 (p0-37): 复习思考题 133 (p0-38): 第七章 内部控制系统及其评审 133 (p0-39): 第一节 内部控制的意义和作用 136 (p0-40): 第二节 内部控制的基本原则 137 (p0-41): 第三节 内部控制的范围和内容 142 (p0-42): 第四节 内部控制系统的评价方法 150 (p0-43): 复习思考题 151 (p0-44): 第八章 会计报表审计 151 (p0-45): 第一节 会计报表审计的意义和内容 154 (p0-46): 第二节 对会计报表的常规审计 161 (p0-47): 第三节 会计报
- Author
- 崔洪涛等编著, 崔洪涛 [and others] 编著, 崔洪涛, Hongtao Cui
- Publisher
- 北京:中国审计出版社
- Published
- 1992
- Language
- ZH
- ISBN
- 9787800641824
- Subjects
- Business
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