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上市公司内部控制实务 = Internal control practice of listed companies by 赵立新,程绪兰,胡为民著 is a book available to read on EtoBox.

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1 (p1): 第1章 内部控制概述 2 (p2): 1.1 内部控制发展历程 18 (p3): 1.2 上市公司实施内部控制的必要性 25 (p4): 第2章 内部控制体系构建 26 (p5): 2.1 内部控制体系构建组织保障 32 (p6): 2.2 内部控制体系构建计划 43 (p7): 2.3 内部控制现状评估 49 (p8): 2.4 内部控制体系构建工作 73 (p9): 2.5 内部控制体系维护 78 (p10): 第3章 内部控制评价 79 (p11): 3.1 内部控制评价组织 83 (p12): 3.2 内部控制评价范围和内容 86 (p13): 3.3 内部控制评价程序和方法 94 (p14): 3.4 内部控制评价报告 101 (p15): 第4章 内部控制审计 103 (p16): 4.1 内部控制评价与内部控制审计的关系 106 (p17): 4.2 内部控制审计的范围和内容 111 (p18): 4.3 内部控制审计的程序和方法 115 (p19): 4.4 内部控制审计示例 145 (p20): 4.5 内部控制审计报告 152 (p21): 第5章 上市公司应特别关注的内部控制事项 153 (p22): 5.1 关联交易 170 (p23): 5.2 并购 186 (p24): 5.3 信息披露 本书在充分解读 的基础上, 提出一套内部控制体系构建的程序, 方法论与模式, 详细介绍了上市公司内部控制的体系构建, 维护, 自我评价与审计, 特别是根据上市公司业务特点, 对关联交易, 并购和信息披露事项进行风险分析, 并提出控制建议

Author
赵立新,程绪兰,胡为民著
Publisher
北京:电子工业出版社
Published
2010
Language
ZH
ISBN
9787121113413

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